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【法律法规】
企业内部控制应用指引第18号——信息系统
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企业内部控制应用指引第16号——合同管理
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中华人民共和国审计法实施条例
关于《中国注册会计师审计准则第1141号——财务报表审计中与舞弊相关的责任》..
中国注册会计师审计准则第1604号——对简要财务报表出具报告的业务(征求意见..
中国注册会计师审计准则第1603号——对单一财务报表和财务报表的特定要素、账..
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中国注册会计师审计准则第1324号——持续经营(征求意见稿)
中国注册会计师审计准则第1314号——审计抽样(征求意见稿)
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中国注册会计师审计准则第1152号——前后任注册会计师的沟通(征求意见稿)
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【法律法规】
企业内部控制应用指引第18号..
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